• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy a faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 2020040 Poštový poukaz na účet IBAN 20,39 s DPH 12.10.2020 Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 61 Stravné lístky 202009 1 408,74 s DPH 2020038 09.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 59 Dávkovač dezinfekcie a tekutého mydla 0,8l 30,00 s DPH 2020036 09.10.2020 B2B Partners.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 60 Zásobník na pap.uteráky TORK Singelfold 42,40 s DPH 2020037 09.10.2020 OXYGENIC s.r.o. / Vybavenie hotelov Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020038 Stravné lístky 202009 1 408,74 s DPH 08.10.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020039 Odstránenie závady v plynovej kotolni 72,00 s DPH 08.10.2020 ELEgas s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 55 Telefónne hovory Telekom 202009 30,59 s DPH 9903650246 06.10.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 56 Učebné pomôcky - výtvarné 516,44 s DPH 2020034 06.10.2020 CECH Company, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020037 Zásobník na pap.uteráky TORK Singelfold 42,40 s DPH 06.10.2020 OXYGENIC s.r.o. / Vybavenie hotelov Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020036 Dávkovač dezinfekcie a tekutého mydla 0,8l 30,00 s DPH 06.10.2020 B2B Partners.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 54 Notový materiál 104,76 s DPH 2020033 05.10.2020 Hudobniny AMADEO Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 53 ARO Kopírovací papier A4 / 80g / 500 listov 46,76 s DPH 2020032 30.09.2020 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Faktúra 57 COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml 53,90 s DPH 2020035 30.09.2020 EURONA s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Zmluva 2020/2021 Zmluva o prenájme priestorov školy 425,00 bez DPH 30.09.2020 Základná škola s materskou školou Základná umelecká škola , SNP 167, 02302 Krásno nad Kysucou Mgr. Alica Nadzamová riaditeľka 02.10.2020
      Faktúra 58 Papierove uteráky skladané TORK Singlefold biele 150,64 s DPH 2020031 29.09.2020 Andrej Lučenič - CAR LINE Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020034 Učebné pomôcky - výtvarné 516,44 s DPH 28.09.2020 CECH Company, s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020033 Notový materiál 104,76 s DPH 24.09.2020 Hudobniny AMADEO Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020035 COVIDOR Professional Desinfection 5 000 ml 53,90 s DPH 24.09.2020 EURONA s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020032 ARO Kopírovací papier A4 / 80g / 500 listov 46,76 s DPH 24.09.2020 METRO Cash & Carry SR s.r.o. Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      Objednávka 2020031 Papierove uteráky skladané TORK Singlefold biele 150,64 s DPH 21.09.2020 Andrej Lučenič - CAR LINE Mgr. Nadzamová Alica Riaditeľka 03.02.2021
      << | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >> zobrazené záznamy: 861-880/1333
    • Kontakty

      • Základná umelecká škola Krásno nad Kysucou
      • 041 43 85 242,
        0910 667 405
      • SNP 167, 023 02 Krásno nad Kysucou
        Slovakia
      • SK73 0200 0000 0016 3370 1151
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje