|
|
Faktúra |
4
|
Internet optický 202102
|
10,00 |
s DPH |
|
3605010
|
01.02.2021 |
TES Media, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
Telefónne hovory Telekom 202010
|
30,59 |
s DPH |
|
9903650246
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
54
|
Notový materiál
|
104,76 |
s DPH |
2020033
|
|
05.10.2020 |
Hudobniny AMADEO |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
55
|
Telefónne hovory Telekom 202009
|
30,59 |
s DPH |
|
9903650246
|
06.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
56
|
Učebné pomôcky - výtvarné
|
516,44 |
s DPH |
2020034
|
|
06.10.2020 |
CECH Company, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
59
|
Dávkovač dezinfekcie a tekutého mydla 0,8l
|
30,00 |
s DPH |
2020036
|
|
09.10.2020 |
B2B Partners.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60
|
Zásobník na pap.uteráky TORK Singelfold
|
42,40 |
s DPH |
2020037
|
|
09.10.2020 |
OXYGENIC s.r.o. / Vybavenie hotelov |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
Stravné lístky 202009
|
1 408,74 |
s DPH |
2020038
|
|
09.10.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
Odstránenie závady v plynovej kotolni
|
72,00 |
s DPH |
2020039
|
|
12.10.2020 |
ELEgas s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
26,36 |
s DPH |
|
81704695
|
17.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
Poštový poukaz na účet IBAN
|
20,39 |
s DPH |
2020040
|
|
29.10.2020 |
Slovenská pošta, a.s. B.Bystrica |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Notebooky Lenovo IdeaPad 15,6" s Win10 Home, čierny
|
3 638,90 |
s DPH |
2020041
|
|
29.10.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
Sieťové pripojenie
|
81,00 |
s DPH |
2020042
|
3605101
|
09.11.2020 |
TES Media, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
ARO Kopírovací papier A4 / 80g / 500 listov
|
46,76 |
s DPH |
2020032
|
|
30.09.2020 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
Stravné lístky 202010
|
1 408,74 |
s DPH |
2020043
|
|
11.11.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
30,70 |
s DPH |
|
81704695
|
19.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
Ročné predplatné domény zusknk.sk
|
25,82 |
s DPH |
2020044
|
|
23.11.2020 |
WebSupport, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
Zhotovenie podlahového systému MASTERTOP 1326
|
2 582,16 |
s DPH |
2020045
|
|
27.11.2020 |
DEXO, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
Kontrola hasiaceho prístroja
|
36,00 |
s DPH |
2020046
|
|
27.11.2020 |
FIRE Systém |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
Ladenie, údržba a oprava klavírov 11 ks
|
1 690,00 |
s DPH |
2020047
|
|
02.12.2020 |
PIANO SERVIS Damián Mrva |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |