|
Faktúra |
4
|
Internet optický 202102
|
10,00 |
s DPH |
|
3605010
|
01.02.2021 |
TES Media, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
29.07.2021 |
|
Faktúra |
47
|
Telefónne hovory Telekom 202008
|
30,59 |
s DPH |
|
9903650246
|
06.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
92
|
O2 Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
15,72 |
s DPH |
|
81704695
|
16.01.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
Faktúra |
38
|
Stravné lístky 202006
|
1 408,74 |
s DPH |
2020022
|
|
06.07.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
39
|
Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
21,70 |
s DPH |
|
81704695
|
16.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
40
|
Tlačivá - školské
|
151,72 |
s DPH |
2020023
|
|
31.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
41
|
Rozpočtové a kalkulačné výkony k fakturácii rekonštrukciu priestorov ZUŠ
|
198,00 |
s DPH |
2020024
|
|
05.08.2020 |
STAVAR Za, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
42
|
Telefónne hovory Telekom 202007
|
30,44 |
s DPH |
|
9903650246
|
06.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
44
|
Rekonštrukcia vnútorných priestorov
|
10 926,25 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
BILDERMA s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
45
|
Predplatné VSSR - portál pre VS
|
165,00 |
s DPH |
2020025
|
|
31.08.2020 |
Poradca podnikatela,s.r.o |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
46
|
Výmena elektroinštalácie v budove ZUŠ
|
2 390,22 |
s DPH |
2020026
|
|
04.09.2020 |
Dušan Vaňovec - ELEKTROKOMP |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
48
|
Notový materiál
|
75,00 |
s DPH |
2020027
|
|
11.09.2020 |
Ing. Martin Čerňanský - HELIGÓNKOVÁ ŠKOLA |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
90
|
Učebné pomôcky
|
363,34 |
s DPH |
2019051
|
|
08.01.2020 |
Muziker, a.s. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
28.07.2020 |
|
Faktúra |
49
|
Stravné lístky 202008
|
392,64 |
s DPH |
2020028
|
|
16.09.2020 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
43
|
Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
25,22 |
s DPH |
|
81704695
|
18.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
50
|
Skrinka REA office S30+D3 buk
|
90,00 |
s DPH |
2020029
|
|
18.09.2020 |
PEMA Nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
51
|
Zobrazovacia jednotka bizhub 3301P
|
128,40 |
s DPH |
2020030
|
|
18.09.2020 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
52
|
Telefónne hovory, GSM komunikátor alarm
|
29,78 |
s DPH |
|
81704695
|
18.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
58
|
Papierove uteráky skladané TORK Singlefold biele
|
150,64 |
s DPH |
2020031
|
|
29.09.2020 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |
|
Faktúra |
53
|
ARO Kopírovací papier A4 / 80g / 500 listov
|
46,76 |
s DPH |
2020032
|
|
30.09.2020 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Nadzamová Alica |
Riaditeľka |
|
03.02.2021 |